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生產企業(yè)出口退(免)稅申報流程詳解

時間:2024-08-30 13:56:10 注冊稅務師 我要投稿
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生產企業(yè)出口退(免)稅申報流程詳解2017

  如何使用擎天出口貨物退(免)稅申報管理系統(tǒng)進行退(免)稅申報?申報的流程是怎樣的?下面是yjbys小編為大家?guī)淼纳a企業(yè)出口退(免)稅申報流程詳解的知識,歡迎閱讀。

  下載申報系統(tǒng)軟件

  1登錄網站

  百度搜索:出口退稅服務平臺(www.chinackts.com)

  2下載軟件

  登錄出口退稅服務平臺網站,點擊下載中心,選擇與您企業(yè)類型匹配的申報系統(tǒng)進行下載并安裝;

  首次安裝請選擇“完整包”,后續(xù)升級請下載“升級包”。

  溫馨提示

  安裝過程及使用期間遇到任何問題,您都可以撥打擎天客服熱線400-101-0066進行咨詢。

  生產企業(yè)申報流程

  生產企業(yè)出口退(免)稅申報流程自2015年9月申報系統(tǒng)升級以后有所調整,目前的申報流程有以下六個步驟:

  1錄入當期需要申報

  的所有數據

  錄入單證不齊

  (如果當期無申報數據,則無需錄入)

  如:出口貨物明細、出口沖減、運保傭扣減;

  錄入單證齊全

  (如果當期無申報數據,則無需錄入)

  如:收齊前期數據、出口沖減;

  錄入免稅、視同內銷

  (如果當期無申報數據,則無需錄入)

  如:不予免抵退稅出口貨物勞務(免稅);

  新增空的增值稅表

  在未進行征免稅申報前,無增值稅納稅申報數據,企業(yè)可進入“增值稅納稅申報表項錄入”,直接點擊新增,保存,暫不填寫數據,務必執(zhí)行此操作。

  2免抵退預申報

  將預申報文件上傳至電子稅務局(常州除外),讀入預申報反饋,檢查預申報數據是否存在疑點。

  如有疑點,對疑點數據進行調整。

  數據無疑點后,進入下一步↓↓

  3征免稅明細申報

  將SB文件導入網上辦稅廳或電子稅務局(以主管稅務機關規(guī)定為準,常州除外),將增值稅表填寫完整。

  4修改申報軟件中空白的增值稅表

  根據企業(yè)所取得的增值稅納稅申報表,進入申報軟件中的“增值稅納稅申報表項錄入”進行修改。

  5免抵退正式申報

  將正式申報文件上傳至電子稅務局(常州除外)。

  6打印、備案資料

  需要整理、留存相關單證進行備檔、備查(以下單證企業(yè)留存時限為5年):

  1、外貿企業(yè)購貨合同、外貿企業(yè)購貨合同、生產企業(yè)收購非自產貨物出口的購貨合同,包括一筆購銷合同下簽訂的補充合同等;

  2.出口貨物裝貨單;

  3.出口貨物運輸單據(包括:海運提單、航空運單、鐵路運單、貨物承運單據、郵政收據等承運人出具的貨物單據,以及出口企業(yè)承付運費的國內運輸單證)

  四類企業(yè)、啟運港退稅的企業(yè)不享受無紙化退稅政策,需打印報表遞送至主管稅務局進行人工審核:

  (報關單預錄入單、外銷發(fā)票、正式申報回執(zhí)、申報匯總表等)

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