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集中采購管理辦法
引導語:為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。
第一條 為規(guī)范集團公司的采購流程,合理確定采購供應商和采購價格,降低采購成本,提高采購質量,特制定本辦法。
第二條 統(tǒng)一采購范圍。集團公司的生產(chǎn)資料、非生產(chǎn)資料和營銷物品,列入集團統(tǒng)一采購的范圍
生產(chǎn)資料:包括生產(chǎn)鞋用面料、底料、輔料、包裝盒等各種與鞋有直接關系的材料。
非生產(chǎn)資料:包括各種辦公設備(含電腦等配置用品)、生產(chǎn)設備、網(wǎng)絡監(jiān)控設備(含弱電)、后勤生活用品等材料和設備。
營銷資料:包括貨柜、促銷禮品、廣告制作等項目。
其他材料和設備:單次采購合計金額在一仟元以上的其他物品,全部列入集中采購的范圍。
第三條 明確采購流程。凡列入統(tǒng)一采購范圍的材料和設備,必須由使用部門填寫書面的采購申請?zhí)峤坏轿锟夭刻,由物控部統(tǒng)一安排采購。
電腦、服務器和網(wǎng)絡監(jiān)控設備等信息化設備的采購,申請部門要先提交信息部審查,并由信息部提出采購方案,再提交物控部組織采購,并接受信息部的監(jiān)督。
貨柜、促銷禮品、廣告制作項目的采購,由營銷中心提出采購方案,提交物控部組織采購,并接受營銷中心的監(jiān)督。
生產(chǎn)資料的采購,由生產(chǎn)中心提出采購方案,提交物控部組織采購,并接受生產(chǎn)中心的監(jiān)督。
其他非生產(chǎn)資料的采購,由使用部門提出采購方案,提交物控部
組織采購,并接受使用部門的監(jiān)督。
物控部采購作業(yè)流程:主要有需求申報→供應商評審→議標或者邀請招標→評標→定標(確定供應商)→合同評審→簽訂合同→采購計劃→采購實施→采購結算→采購驗證(含資料)→資金支付等。具體采購作業(yè)程序由物控部根據(jù)實際情況決定。
第四條 合理確定供應商與采購價格。采購供應商和采購價格由物控部組織職能部門統(tǒng)一確定。
定價前要進行詢價。相同規(guī)格和技術要求的材料和設備,應對不同品牌進行詢價;原則上要向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價,盡量減少通過其代理商或中介組織詢價。
采購電腦、服務器和網(wǎng)絡監(jiān)控設備等信息化設備,物控部要與信息部共同商定供應商與采購價格。
采購貨柜、促銷禮品、廣告制作項目,物控部要與營銷中心共同商定供應商與采購價格。
采購生產(chǎn)資料,物控部要與生產(chǎn)中心共同商定供應商與采購價格。
物控部統(tǒng)一公布采購供應商和采購參考價格,采購人員必須嚴格按照參考價格實施采購。
使用部門因故需要更換供應商的,要提前向物控部提出更換申請,由物控部報總經(jīng)理審批后,再行更換。
第五條 統(tǒng)一申購標示內容。申請采購部門要按本規(guī)定標明申購部門名稱、物品名稱、物料(設備)名稱、申購數(shù)量、規(guī)格、用途、申購到達時間和申購部門經(jīng)理簽字確認等申購內容。一般情況要書面申請,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準,可以先口頭審批事后補辦手續(xù)。
第六條 明確審批權限。五仟元以上的材料和設備采購,由總經(jīng)理審批;五仟元以下的材料和設備采購,由物控部經(jīng)理審批。
第七條 明確采購要求。追求采購價格低、質量好、時間快是主要目標,物控部要加強溝通,提高工作效率,節(jié)省采購時間,降低采購成本。
第八條 明確管理責任。如有個人和部門違反采購管理規(guī)定,經(jīng)調查屬實的,該申購費用將由申購部門或個人承擔,物控部和財務部將拒絕付款。物控部要及時對供應商的價格、質量、服務等內容進行調查、跟蹤,嚴把質量關,對采購工作負責。
第九條 過去有關采購規(guī)定,與本辦法不一致的,以本辦法為準。
第十條 本辦法從通過之日起施行,由集團物控部負責解釋。
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